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实物资产与对外投资控制实务与案例分析PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
![实物资产与对外投资控制实务与案例分析](https://www.shukui.net/cover/59/31706545.jpg)
- 万寿琼,孙永尧主编 著
- 出版社: 北京:经济科学出版社
- ISBN:9787505863101
- 出版时间:2007
- 标注页数:212页
- 文件大小:9MB
- 文件页数:227页
- 主题词:对外投资-会计检查
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图书目录
第一章 实物资产与对外投资内部会计控制规范概述1
第一节 实物资产内部会计控制规范概述1
一、存货2
二、存货内部会计控制规范4
三、固定资产9
四、固定资产内部会计控制规范10
第二节 对外投资内部会计控制规范概述13
一、对外投资13
二、对外投资内部会计控制规范20
第二章 实物资产与对外投资内部会计控制要点分析24
第一节 实物资产内部会计控制要点分析24
一、存货内部会计控制要点分析24
二、固定资产内部会计控制要点分析33
第二节 对外投资内部会计控制要点分析44
一、对外投资可行性研究、评估与决策控制要点44
二、对外投资执行的控制要点46
三、对外投资处置的控制要点47
第三章 实物资产内部会计控制实务与案例50
第一节 实物资产内部会计控制制度的建立50
一、存货内部会计控制制度的建立50
二、固定资产内部会计控制制度的建立55
第二节 实物资产控制的监督检查58
一、实物资产控制监督检查内容58
二、实物资产控制监督检查的组织、程序和方法58
第三节 存货内部会计控制实务与案例59
一、某公司《存货内部会计控制制度》评析59
二、某公司《存货清查制度》评析66
三、某公司《仓库管理制度》评析72
四、存货管理和核算中常见的虚假形式剖析77
五、某钢铁有限公司的存货流程及改进建议84
六、存货流程的关键控制举例95
七、一宗暗中转移存货的案情分析98
八、从假药、劣药事件反思医药行业的内部控制100
第四节 固定资产内部会计控制实务与案例102
一、某公司《固定资产管理办法》评析102
二、某钢铁有限公司的固定资产流程分析111
第四章 对外投资内部会计控制实务与案例118
第一节 对外投资内部会计控制制度的建立118
一、职务分离制度118
二、财务可行性分析制度和风险控制制度118
三、投资的选择和审批制度120
四、投资项目审批的联签制度120
五、证券投资的内部控制制度120
六、证券投资的保管制度121
七、投资资产处置的控制制度121
八、投资账务处理的控制制度121
九、投资收益和投资资产期末计价的控制制度122
第二节 对外投资控制的监督检查126
一、对外投资控制监督检查的内容126
二、对外投资控制监督检查的组织、程序和方法127
第三节 对外投资内部会计控制实务与案例128
一、××公司对外投资控制制度分析128
二、兰花岗矿务局对外投资子控制系统评价案例133
三、东北高速:对外投资踩响地雷136
四、频繁对外投资侵吞抚钢139
五、谁为4亿元问题投资负责?——中再人寿8亿元注册资本金一半打水漂142
六、顾雏军“格林柯尔体系”案例分析145
七、德隆投资帝国的崩溃158
八、南方航空:恶性投资,深陷困境169
九、追问对外投资决策失误——从上述单位对外投资失败案看决策机制建设180
附录186
内部会计控制规范——基本规范(试行)186
内部会计控制规范——对外投资(试行)192
内部会计控制规范——存货(征求意见稿)198
内部会计控制规范——固定资产(征求意见稿)204
主要参考文献211