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![审计学教学案例](https://www.shukui.net/cover/76/32836210.jpg)
- 王明珠等编著 著
- 出版社: 北京:中国审计出版社
- ISBN:7800649652
- 出版时间:2001
- 标注页数:338页
- 文件大小:10MB
- 文件页数:354页
- 主题词:审计学(学科: 案例 学科: 高等学校) 审计学
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图书目录
第一篇 导论1
1.1 审计学教学一般规律1
1.2 审计学教学模式改革与学生创新能力培养3
1.3 案例教学法及审计学教学案例的应用4
第二篇 审计学基础理论9
2.1 教学引导案例9
【一】 国家审计起源--西周时期的国家审计雏形9
【二】 民间审计起源--英国“南海公司”破产案12
2.2 课堂讨论案例15
【案例一】 审计属性分析--某地税局长私设“小金库”审计查处案15
【案例二】 审计对象及审计职能分析--S上市公司涉嫌虚构利润及引发的审计思考17
2.3 课外思考与分析案例18
【案例一】 审计目标分析--“亏损两年半”现象与“利润操纵”的分析和思考18
【案例二】 审计职能及审计关系分析--D股份公司审计案及其引发的思考19
第三篇 审计种类、方法及程序22
3.1 教学引导案例22
【案例一】 审计主体界定--ABC公司审计案例22
【案例二】 审计方法选择--A公司经理离任审计案例24
【案例三】 审计程序实施--某公司应收账款函证案例25
3.2 课堂讨论案例27
【案例一】 审计目的内容分析--某国有控股公司会计报表审计案例27
【案例二】 审计方法选择运用--某公司存货审计案例28
【案例三】 审计方法应用(抽样审计)--Z公司销售发票的符合性测试29
3.3 课外思考与分析案例30
【案例一】 审计方法选择运用--某公司损益表审计案例30
【案例二】 审计程序实施--某公司“零”利润审计案例32
第四篇 审计组织形式34
4.1 教学引导案例34
【案例一】 政府审计特征及设置类型分析--Q公司转款不成反受罚34
【案例二】 民间审计特征分析--H股份公司年度会计报表审计案例36
【案例三】 注册会计师法律责任分析--大庆联谊股票案38
4.2 课堂讨论案例43
【案例一】 内部审计机构设置--某审计处长的烦恼43
【案例二】 注册会计师职业道德分析--如此“联营”44
【案例三】 注册会计师法律责任--“琼民源”案44
4.3 课外思考与分析案例46
【案例一】 民间审计组织机构设置--航母级会计师事务所浮出水面46
【案例二】 注册会计师法律责任规避策略-38件验资诉讼案胜诉的分析47
【案例三】 注册会计师职业道德分析--J公司审计案51
附:中国注册会计师职业道德基本准则52
第五篇 审计准则和审计依据56
5.1 教学引导案例56
【案例一】 民间审计准则--“麦克逊·罗宾斯公司”破产案56
【案例二】 审计质量控制--“长城公司”验资案59
5.2 课堂讨论案例64
【案例】 审计依据的特点--虚购虚销定粮油审计案64
5.3 课外思考与分析案例66
【案例】 审计质量控制准则的实施--某会计师事务所的质量管理模式66
附:独立审计基本准则68
中国注册会计师质量控制基本准则71
第六篇 审计证据和审计工作底稿76
6.1 教学引导案例76
【案例一】 审计证据的收集与整理--轿车之谜76
【案例二】 审计工作底稿的编制--行业协会检查中暴露出来的问题79
6.2 课堂讨论案例82
【案例一】 审计证据的种类--“小金库”竟比亏损大82
【案例二】 审计工作底稿的保密性--签约双方不欢而散84
6.3 课外思考与分析案例85
【案例】 审计证据的特征--一场复杂的官司85
第七篇 审计重要性和审计风险88
7.1 教学引导案例88
【案例一】 审计重要性及审计风险分析--成都“红光”公司盈利预测审计案88
【案例二】 审计风险分析--W公司往来款项审计案例95
7.2 课堂讨论案例98
【案例一】 审计重要性分析--M公司审计案例98
【案例二】 审计风险分析--LMTN公司审计案例99
【案例三】 审计风险分析--F公司审计案例101
7.3 课外思考与分析案例102
【案例】 审计计划编制及审计重要性分析--DH公司审计案例102
附110
独立审计具体准则第3号--审计计划110
独立审计具体准则第9号--内部控制与审计风险115
独立审计具体准则第10号--审计重要性122
独立审计实务公告第4号--盈利预测审核126
第八篇 内部控制测试及评价132
8.1 教学引导案例132
【案例一】 内部控制的性质及构成分析--“湘缆”破产案的背后132
【案例二】 内部控制的描述(流程图法)--P沥青储运中心审计案例137
【案例三】 内部控制的测试及评价--H盐场物资回收审计案例139
8.2 课堂讨论案例142
【案例一】 内部控制的描述(调查表法)--湖光交电商店审计案例142
【案例二】 内部控制的评价--“首钢”百亿资金实现“廉洁采购”的评价及思考143
8.3 课外思考与分析案例145
【案例一】 内部控制制度描述(流程图法)--环球电焊条厂审计案例145
【案例二】 内部控制制度描述、测试及评价(文字表述法描述)--T钢集团公司会计报表审计案例146
第九篇 会计报表和其主要项目审计149
9.1 教学引导案例149
【案例一】 资产负债表审计--日兴公司资产负债表审计案例149
【案例二】 银行借款审计--日光火柴厂银行借款审计案例154
【案例三】 损益表审计--金峰公司损益表审计案例157
【案例四】 现金流量表审计--天利公司现金流量表审计案例161
9.2 课堂讨论案例166
【案例一】 资产负债表审计--康盛公司资产负债表审计案例166
【案例二】 损益表审计--宇通公司损益表审计案例170
【案例三】 营业收入审计--FM公司年度销售业务审计案例173
【案例四】 利润审计--某上市公司人为调节年度利润审计案例174
【案例五】 投资收益审计--B公司隐瞒联营利润审计案例176
9.3 课外思考与分析案例177
【案例一】 会计报表综合审计--宏大公司会计报表审计案例177
【案例二】 上市公司年度会计报告审计--“上海华晨公司”1999年度会计报告审计案例185
附238
独立审计具体准则第1号--会计报表审计238
独立审计具体准则第11号--分析性复核242
独立审计具体准则第15号--期后事项246
独立审计具体准则第16号--关联方及其交易250
第十篇 审计报告255
10.1 教学引导案例255
【案例一】 注册会计师会计报表审计(保留意见审计报告)--海南恒泰芒果股份公司会计报表审计案例255
【案例二】 注册会计师会计报表审计(否定意见审计报告)--Ⅰ股份有限公司会计报表审计案例259
【案例三】 审计报告类型判断分析--甲集团股份有限公司会计报表审计案例263
10.2 课堂讨论案例268
【案例一】 审计报告类型判断分析--重庆渝港钛白粉股份公司会计报表审计案例268
【案例二】 审计报告类型判断分析--郑州百文股份公司会计报表审计案例269
10.3 课外思考与分析案例271
【案例一】 审计报告类型判断分析--成都HGSY公司1997年度会计报表审计案例271
【案例二】 审计报告类型判断分析--HY股份有限公司会计报表审计案例272
附:独立审计具体准则第7号--审计报告274
第十一篇 验资和案件鉴证280
11.1 教学引导案例280
【案例】 股份公司设立验资--C钢股份有限公司设立验资案例280
11.2 课堂讨论案例286
【案例一】 股份公司上市验资--“东锅公司”造假上市验资案286
【案例二】 案件鉴证分析--月山汽车交易中心资产鉴证案例289
11.3 课外思考与分析案例294
【案例】 验资分析--原野公司验资案294
附:独立审计实务公告第1号--验资304
第十二篇 资产评估和会计咨询309
12.1 教学引导案例309
【案例一】 企业整体资产评估--W(集团)有限公司整体资产评估案例309
【案例二】 固定资产评估--NX企业成套设备评估案例327
12.2 课堂讨论案例330
【案例一】 无形资产评估--某轿车专利技术评估案例330
【案例二】 管理咨询--利丰(集团)公司对G企业购并咨询案例332
12.3 课外思考与分析案例333
【案例一】 固定资产评估--K企业自制设备评估案例333
【案例二】 投资咨询--利达公司投资咨询案例335