图书介绍

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西方企业审计学
  • 石爱中等编著 著
  • 出版社: 北京:北京理工大学出版社
  • ISBN:7810132822
  • 出版时间:1989
  • 标注页数:324页
  • 文件大小:9MB
  • 文件页数:333页
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图书目录

目 录1

第一章绪论1

第一节审计的意义1

第二节会计师组织5

第三节审计准则7

第二章职业道德规范及会计师的法律责任15

第一节职业道德规范15

第二节会计师的法律责任23

第一节无保留意见报告31

第三章审计报告31

第二节带有修正措词的无保留意见报告34

第三节其它类型的审计报告37

第四节审计报告实例41

第四章审计目的46

第一节财务报表审计的总体目的46

第二节管理部门的说明48

第三节审计的一般目的和具体目的50

第五章审计证据55

第一节证据决策55

第二节审计证据的质量特征58

第三节审计证据的种类62

第四节取证方法67

第五节审计工作底稿69

第六章审计程序(一) 审计计划阶段79

第一节计划前工作80

第二节客户基本情况调查83

第三节 收集有关具有法律意义的文件和记录86

第四节重要性评价88

第五节审计风险的评价94

第六节制定审计工作大纲103

第七章审计程序(二) 内部控制制度的调查、评价和测试112

第一节 客户和审计师对内部控制的关注点112

第二节 内部控制制度的目的115

第三节内部控制要素117

第四节 内部控制制度检查的总体方法125

第五节 内部控制制度的调查127

第六节 内部控制制度的评价137

第八章审计程序(三) 业务测试、期末余额检查和完成审计工作阶段143

第一节业务测试和期末余额测试143

第二节或有负债的审查144

第三节结帐日后事项的审查150

第四节审计过程的总结评价153

第五节建议书157

第九章抽样审计162

第一节抽样审计的初步介绍162

第二节属性抽样法166

第三节变量抽样法183

测试193

第一节销售和收款业务循环193

第十章销售和收款业务审计(一) 期中业务193

第二节销售业务的内部控制和业务测试198

第三节收款业务的内部控制和业务测试208

第十一章销售和收款业务审计(二) 期末余215

额测试215

第一节期末余额测试216

第二节应收销货款的函证225

第十二章采购与付款业务审计(一)236

第一节采购与付款业务循环236

第二节采购与付款业务的内部控制和业务测试240

第三节应付款审计246

第一节制造设备审计253

第十三章采购与付款业务审计(二)253

第二节预付费用审计261

第三节应计负债审计264

第四节损益表项目审计265

第十四章工资业务审计269

第一节工资和人事业务循环269

第二节工资业务的内部控制和业务测试272

第三节工资业务的期末余额测试279

第一节存货业务循环285

第十五章存货审计285

第二节成本会计审计287

第三节存货的期末余额测试289

第十六章资本业务审计298

第一节应付票据审计299

第二节权益资本审计303

第十七章现金审计313

第一节现金帐户的类型313

第二节普通现金帐审计315

第三节 定额工资帐与小额现金帐审计322

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