图书介绍
审计学原理与案例PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 郭艳萍主编 著
- 出版社: 北京:中国时代经济出版社
- ISBN:9787802219243
- 出版时间:2009
- 标注页数:276页
- 文件大小:61MB
- 文件页数:284页
- 主题词:审计学-高等学校-教材
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图书目录
前言1
第一章 总论1
第一节 审计概述2
第二节 中国注册会计师执业准则12
第三节 注册会计师职业道德规范15
第四节 注册会计师的法律责任19
第二章 审计计划、审计重要性与审计风险24
第一节 审计计划28
第二节 审计重要性30
第三节 审计风险38
第三章 审计证据和审计工作底稿54
第一节 审计证据55
第二节 审计工作底稿67
第四章 内部控制80
第一节 内部控制的含义与演进83
第二节 内部控制和控制风险90
第五章 审计抽样95
第一节 审计抽样概述95
第二节 控制测试中审计抽样的运用98
第三节 细节测试中审计抽样的运用109
第六章 收入循环的审计116
第一节 收入循环审计的目标与范围118
第二节 收入循环内部控制测试119
第三节 收入循环实质性测试126
第七章 支出循环的审计140
第一节 支出循环审计的目标与范围141
第二节 支出循环内部控制测试142
第三节 支出循环实质性测试149
第八章 生产与费用循环审计159
第一节 生产与费用循环概述160
第二节 生产与费用循环的内部控制及其测试162
第三节 存货审计165
第四节 应付职工薪酬审计170
第五节 营业成本审计172
第六节 其他相关账户的审计174
第九章 筹资与投资循环审计179
第一节 筹资与投资循环的特性180
第二节 筹资与投资循环的内部控制及测试182
第三节 借款审计185
第四节 所有者权益审计189
第五节 投资审计192
第六节 其他相关账户审计200
第十章 货币资金审计205
第一节 货币资金概述206
第二节 库存现金审计211
第三节 银行存款审计213
第四节 其他货币资金审计218
第十一章 审计报告220
第一节 审计终结221
第二节 审计报告的作用与种类231
第三节 审计报告的内容与类型233
第四节 审计报告的编制235
第十二章 验资248
第一节 验资概述249
第二节 具体审验程序266
参考文献276