图书介绍
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- 游思义主编 著
- 出版社: 南京:江苏科学技术出版社
- ISBN:9787534555121
- 出版时间:2007
- 标注页数:306页
- 文件大小:20MB
- 文件页数:316页
- 主题词:审计学-高等学校:技术学校-教材
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图书目录
第一章 总论1
第一节 审计概述1
第二节 审计的产生和发展5
第三节 审计对象、审计目标、审计职能和作用10
第四节 审计的分类16
第五节 审计组织与审计人员23
第二章 审计程序与审计取证方法27
第一节 审计程序27
第二节 审计方法36
第三节 统计抽样44
第三章 审计准则和审计依据51
第一节 审计准则51
第二节 审计依据61
第四章 审计证据与审计工作底稿67
第一节 审计证据67
第二节 审计工作底稿77
第五章 审计报告86
第一节 审计报告的概念、作用和种类86
第二节 国家审计机关和内部审计机构的审计报告93
第三节 民间审计组织的审计报告96
第六章 内部控制的评审107
第一节 内部控制概述107
第二节 内部控制要素112
第三节 内部控制评审119
第七章 销售与收款循环审计130
第一节 销售与收款循环的特征与控制测试130
第二节 主营业务收入审计136
第三节 应收账款审计141
第四节 坏账准备的审计147
第五节 其他相关账户的审计149
第八章 采购与付款循环审计158
第一节 采购与付款循环的特征和控制测试158
第二节 应付账款审计168
第三节 固定资产和累计折旧审计172
第四节 其他相关账户的审计178
第九章 生产循环审计182
第一节 生产循环的特征和控制测试182
第二节 存货的审计189
第三节 存货成本的审计198
第四节 其他相关账户的审计205
第十章 筹资与投资循环审计212
第一节 筹资与投资循环的特征和控制测试212
第二节 借款的审计223
第三节 所有者权益审计227
第四节 投资审计235
第十一章 货币资金与特殊项目审计239
第一节 货币资金与业务循环239
第二节 库存现金的审计245
第三节 银行存款的审计251
第四节 其他货币资金259
第五节 特殊项目审计260
第十二章 财务报表审计265
第一节 资产负债表的审计265
第二节 利润表的审计269
第三节 现金流量表的审计277
第四节 财务指标的审计281
第十三章 其他审计实务类型284
第一节 验资284
第二节 经济责任审计291
第三节 管理审计294
第四节 政府绩效审计297
第五节 国家建设项目审计301