图书介绍

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审计学
  • 余玉苗主编 著
  • 出版社: 武汉:武汉大学出版社
  • ISBN:9787307077317
  • 出版时间:2010
  • 标注页数:326页
  • 文件大小:19MB
  • 文件页数:335页
  • 主题词:审计学

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图书目录

第一章 概论1

第一节 审计的定义和类型1

第二节 注册会计师职业产生及其意义4

第三节 注册会计师的考试与注册6

第四节 会计师事务所的主要业务9

第五节 会计师事务所组织形式12

思考题15

第二章 注册会计师执业规则16

第一节 注册会计师相关法律规定16

第二节 注册会计师职业道德规范17

第三节 注册会计师执业准则体系22

第四节 注册会计师鉴证业务基本准则25

第五节 会计师事务所质量控制准则31

思考题38

练习题38

第三章 审计目标、证据与工作底稿41

第一节 总体审计目标与具体审计目标41

第二节 审计证据的特性及其评价45

第三节 获取审计证据的常用审计程序48

第四节 审计工作底稿54

思考题60

练习题60

第四章 业务承接与审计计划64

第一节 财务报表审计一般流程64

第二节 承接客户委托业务66

第三节 总体审计策略与具体审计计划70

第四节 重要性与审计风险73

第五节 财务报表重大错报风险的识别与评估80

第六节 总体应对措施与进一步审计程序89

思考题93

练习题94

第五章 内部控制评审及测试96

第一节 内部控制概述96

第二节 内部控制构成要素98

第三节 内部控制评审103

第四节 内部控制测试109

第五节 控制风险评估112

思考题115

练习题115

第六章 抽样审计方法119

第一节 抽样审计概述119

第二节 样本设计及选取122

第三节 属性抽样在控制测试中的应用128

第四节 变量抽样在实质性程序中的应用136

思考题142

练习题143

第七章 销售与收款循环审计146

第一节 销售与收款循环概述146

第二节 销售与收款循环控制测试148

第三节 主营业务收入审计151

第四节 应收账款与坏账准备审计158

第五节 其他相关账户审计166

思考题168

练习题169

第八章 购货与付款循环审计172

第一节 购货与付款循环概述172

第二节 购货与付款循环控制测试174

第三节 应付款项和预付账款审计177

第四节 固定资产和累计折旧审计180

第五节 其他相关账户审计188

思考题190

练习题190

第九章 生产与职工薪酬循环审计193

第一节 生产循环概述193

第二节 存货审计196

第三节 主营业务成本审计203

第四节 职工薪酬循环内部控制测试206

第五节 应付职工薪酬审计207

思考题208

练习题209

第十章 筹资与投资循环审计211

第一节 筹资和投资循环概述211

第二节 企业借款审计215

第三节 应付债券和财务费用审计219

第四节 所有者权益审计222

第五节 对外投资审计226

思考题230

练习题230

第十一章 货币资金与特殊项目审计233

第一节 货币资金内部控制及测试233

第二节 货币资金实质性审计程序236

第三节 特殊项目审计245

思考题255

练习题256

第十二章 结束审计与出具审计报告259

第一节 审计期后事项259

第二节 取得管理层声明262

第三节 终结审计工作265

第四节 审计报告概述267

第五节 非标准审计报告271

第六节 特殊目的审计报告276

思考题281

练习题281

第十三章 其他相关业务285

第一节 验资285

第二节 财务报表审阅297

第三节 预测性财务信息审核299

第四节 对财务信息执行商定程序305

思考题308

第十四章 政府审计和内部审计309

第一节 政府审计309

第二节 内部审计317

思考题324

练习题324

主要参考文献326

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