图书介绍
内部审计学PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 时现主编 著
- 出版社: 北京:中国时代经济出版社
- ISBN:9787802219533
- 出版时间:2009
- 标注页数:355页
- 文件大小:21MB
- 文件页数:365页
- 主题词:内部审计
PDF下载
下载说明
内部审计学PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!
(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)
注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具
图书目录
第一章 内部审计概论1
第一节 内部审计的定义1
第二节 内部审计机构的设置与选择10
第三节 内部审计机构的权限与职责19
第四节 内部审计人员21
第五节 内部审计准则简要介绍26
本章练习题30
第二章 内部审计程序33
第一节 审计准备阶段34
第二节 审计实施阶段38
第三节 审计终结与后续审计阶段52
第四节 国际内部审计程序56
本章练习题64
第三章 经营活动审计67
第一节 财务管理活动审计68
第二节 会计核算活动审计73
第三节 人力资源管理审计82
第四节 供产销业务审计99
第五节 管理活动审计113
第六节 管理部门审计126
本章练习题129
第四章 内部控制审计132
第一节 内部控制概述132
第二节 内部控制审计的内容141
第三节 内部控制审计程序与方法151
第四节 内部控制审计要求168
第五节 内部控制审计案例分析170
本章练习题182
第五章 风险管理与公司治理审计185
第一节 风险管理审计的内容185
第二节 风险管理审计的途径与方法193
第三节 风险管理审计案例分析203
第四节 公司治理审计209
本章练习题212
第六章 信息系统控制与审计215
第一节 信息系统控制概述215
第二节 信息系统审计要点224
第三节 数据审计模式232
第四节 案例分析247
本章练习题252
第七章 内部审计技术255
第一节 审计抽样技术的应用255
第二节 分析性复核的运用275
第三节 内部控制自我评估286
第四节 其他审计技术方法298
本章练习题305
第八章 内部审计管理310
第一节 内部审计部门管理310
第二节 内部审计项目管理321
第三节 内部审计质量评价与改进324
第四节 内部审计风险及防范336
第五节 内部审计制度建设341
第六节 内部审计管理问题分析347
本章练习题350